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預(yù)付賬款跨年了,匯算清繳前收到發(fā)票,分錄怎么做?

84785010| 提問時(shí)間:2023 04/12 10:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。原來只是預(yù)付了。實(shí)際沒有收到商品或者服務(wù),就這樣處理。
2023 04/12 10:29
84785010
2023 04/12 10:39
跨年了呢?時(shí)間費(fèi)用應(yīng)該算去年的
玲老師
2023 04/12 10:41
要是去年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整入賬。
84785010
2023 04/12 14:08
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目
玲老師
2023 04/12 14:15
那你就用未分配利潤科目。
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