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請問預付賬款跨年才收到發(fā)票,怎么做分錄

84785037| 提問時間:01/11 20:06
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
1.借:營業(yè)外支出/管理費用貸:預付賬款 或者 借:其他應收款 貸:預付賬款 1.在收到發(fā)票的年度,將其他應收款轉(zhuǎn)回預付賬款,并沖減相應的費用或成本。借:預付賬款貸:其他應收款借:相關(guān)成本或費用科目(如材料費、服務(wù)費等)貸:預付賬款
01/11 20:08
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