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暫估:長期待攤費(fèi)用-2800,貸:應(yīng)付賬款-暫估-2800,付款時借:預(yù)付賬款:2800,貸銀行存款2800,收到發(fā)票是金額是6000,老板自己付了3200,我這種該怎么寫分錄呢。

84784975| 提問時間:2023 04/12 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你這個長期待攤費(fèi)用沒有分?jǐn)倖幔考磻?yīng)付賬款2800,貸長期待攤費(fèi)用2800,借長期待攤費(fèi)用,貸預(yù)付賬款2800,期待應(yīng)付款老版3200。
2023 04/12 10:57
84784975
2023 04/12 10:58
前面2筆分錄已經(jīng)做了幾個月了,這才收到發(fā)票。還沒有待攤
郭老師
2023 04/12 10:59
你好,這個是當(dāng)年的還是跨年的?
84784975
2023 04/12 11:00
老師,已經(jīng)跨年了,去年的事情了
郭老師
2023 04/12 11:02
那你在補(bǔ)攤銷上借以千年度損益調(diào)整,貸長期代餐費(fèi)用3200,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
84784975
2023 04/12 11:04
老板自己付款的喲。我們公司還沒有付給老板
郭老師
2023 04/12 11:06
你好,你們這個錢需要支付嗎?需要支付的話,你就按照上面的來做做,掛著欠款以后再支付給他就行。
84784975
2023 04/12 11:07
金額怎么填寫呢
郭老師
2023 04/12 11:09
借應(yīng)付賬款2800,貸長期待攤費(fèi)用2800 這個是紅沖你贊姑的。
郭老師
2023 04/12 11:09
借長期待攤費(fèi)用6000 貸預(yù)付賬款2800 其他應(yīng)付款老板3200
84784975
2023 04/12 11:13
要不要在待攤呢?
郭老師
2023 04/12 11:14
屬于去年的,需要借以前年度損益調(diào)整,貸長期待攤費(fèi)用3200,然后把以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去。
84784975
2023 04/12 11:15
這個金額怎么寫的呢?
郭老師
2023 04/12 11:16
然后上面寫了3200不是嗎。
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