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跨年了發(fā)現(xiàn)以前把成本多入了.紅沖糾正了之后,涉及以前年度損益的調(diào)整的分錄該怎么寫呢

84784987| 提問時間:2023 04/12 15:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是什么會計準則
2023 04/12 15:09
84784987
2023 04/12 15:17
在哪查看是什么準則呢
84784987
2023 04/12 15:22
是小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 04/12 15:27
同學你好 不能用以前年度損益調(diào)整 要用利潤分配未分配利潤
84784987
2023 04/12 15:53
老師分錄該怎么寫呢
樸老師
2023 04/12 15:58
借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤
84784987
2023 04/12 16:01
那很久之前的租金沒入成本,之前一直掛應付,跨年入賬的分錄該怎么做呢
樸老師
2023 04/12 16:11
那你這個有發(fā)票嗎
84784987
2023 04/12 16:12
有發(fā)票的
樸老師
2023 04/12 16:21
同學你好 有發(fā)票用利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應付賬款
84784987
2023 04/12 16:24
老師上面的那個問題,借應付賬款的金額是不是紅沖的金額
樸老師
2023 04/12 16:34
同學你好 對的 是之前借方往來的金額
84784987
2023 04/12 16:37
那借應付賬款貸未分配利潤,填負數(shù)嗎還是正數(shù)
84784987
2023 04/12 16:38
因為之前是多入了
樸老師
2023 04/12 16:46
同學你好 這個是正數(shù) 所以調(diào)增
84784987
2023 04/12 16:47
老師在匯算清繳這個金額是不是得調(diào)增那里寫上
樸老師
2023 04/12 16:55
對的 調(diào)增那里寫就可以
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