問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳已做,并且時(shí)間已經(jīng)截止,經(jīng)過(guò)溝通取得了之前無(wú)法取得的發(fā)票,要如何入賬

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前做了賬務(wù)處理嗎?怎么做的?
2023 04/13 10:39
84785042
2023 04/13 13:36
之前有做,掛了費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了
郭老師
2023 04/13 13:39
借應(yīng)付賬款,貸以前年都損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
84785042
2023 04/13 16:50
這樣做的不是沒(méi)有變化嗎?這筆費(fèi)用可以記到費(fèi)用里面吧!
84785042
2023 04/13 16:56
匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)在費(fèi)用里調(diào)增了,現(xiàn)在這比費(fèi)用應(yīng)該怎么做,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,這樣做可以嗎?
郭老師
2023 04/13 16:56
你好,實(shí)際的業(yè)務(wù)嘛,實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系的,就是應(yīng)該在賬上,只不過(guò)是稅法不允許抵扣所得稅。
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