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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,22年留抵稅金1537985.09,1月份抵扣了,稅金分錄怎么編
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速問(wèn)速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 04/13 15:20
84785046
2023 04/13 15:25
老師,用期末留底的增值稅,分錄如何做啊
家權(quán)老師
2023 04/13 15:30
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄
84785046
2023 04/13 15:31
老師,這個(gè)月抵上月留抵的稅金,分錄如何做
家權(quán)老師
2023 04/13 15:37
就是前邊說(shuō)的,
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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