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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年的工資計(jì)提后,發(fā)放的分錄做錯(cuò)了,今年怎么處理? 我發(fā)放的分錄做成 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:應(yīng)付職工薪酬了
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速問速答同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的再藍(lán)字登記正確的就行
2023 04/13 22:57
84785018
2023 04/13 23:20
不用調(diào)整利潤分配-未分配利潤嘛?
84785018
2023 04/13 23:20
應(yīng)付職工薪酬做了兩次了唄
84785018
2023 04/13 23:22
當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候是,借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時(shí),借:其他應(yīng)付款-員工
貸:應(yīng)付職工薪酬了
易 老師
2023 04/13 23:25
同學(xué)您好,紅沖要做負(fù)數(shù)的
易 老師
2023 04/13 23:26
一正一負(fù)沖平的了
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