問題已解決
老師,我在申報企業(yè)所得稅匯算清繳,我實際繳納的所得稅填在主表的哪兒
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速問速答填寫在1000年度實際繳納稅款里。
2023 04/14 10:45
84784950
2023 04/14 10:46
改不了啊
東老師
2023 04/14 10:49
你說的實際您說的實際繳納的是這個記錄,還是以前年多度的
84784950
2023 04/14 10:51
我22年季度繳納所得稅是3萬多,但是主表直接已我的利潤總額來計算,這樣導(dǎo)致我又得交稅
84784950
2023 04/14 10:51
就是沒有減掉我的所得稅
東老師
2023 04/14 10:53
您2022年繳納的是需要退稅的和2023年沒關(guān)系
84784950
2023 04/14 10:56
我沒有說和23年有關(guān)系,我都說了,我22年總繳納了30000的所得稅,比如我的利潤總額是23萬,然后我再減掉我的所得稅,凈利潤應(yīng)該是20萬,然后再核酸我是否該交所得啊,這個匯算清繳的主表直接已我的利潤總額的23萬來核算了
東老師
2023 04/14 10:58
應(yīng)該帶在本年實際繳納所得額里面
84784950
2023 04/14 11:36
好的,老師我知道原因了
東老師
2023 04/14 11:37
好的找到原因就行了
84784950
2023 04/14 11:37
謝謝老師,但是平時計提折舊是不是也要計入稅費啊
東老師
2023 04/14 11:38
您說的折舊是什么意思?
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