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老師好,去年公積金費(fèi)用少計(jì)提了10000,今年怎么做賬務(wù)處理

84785008| 提問時(shí)間:2023 04/14 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬、公積金 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 金額都是1萬。
2023 04/14 16:05
84785008
2023 04/14 16:06
不用進(jìn)管理費(fèi)用么
84785008
2023 04/14 16:08
如果不是公積金,是其他費(fèi)用呢 比如講辦公費(fèi),這個(gè)要怎么操作
郭老師
2023 04/14 16:08
跨年了,不做管理費(fèi)用里面的。
84785008
2023 04/14 16:12
如果是辦公費(fèi)用呢
郭老師
2023 04/14 16:13
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。
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