問(wèn)題已解決

老師,為什么月底會(huì)有計(jì)提和暫估?這些數(shù)字如何計(jì)算的

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/14 19:37
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)稍等正在解答
2023 04/14 19:52
麗媛老師
2023 04/14 20:02
月底計(jì)提折舊,相關(guān)的費(fèi)用是為了抵稅,比如固定資產(chǎn)的折舊按照固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值在合理使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。采購(gòu)業(yè)務(wù)里,暫估入賬是一個(gè)非常典型的問(wèn)題,因?yàn)椴少?gòu)入庫(kù)和發(fā)票的實(shí)際收到時(shí)間往往有時(shí)間差,月底的時(shí)候,需要財(cái)務(wù)根據(jù)入庫(kù)單或者合同確認(rèn)存貨,暫估入賬。在次月月初紅字沖回,但考慮到發(fā)票取得的不確定性,可能會(huì)導(dǎo)致加大財(cái)務(wù)人員的工作量。因此,在實(shí)際工作當(dāng)中一般是在收到發(fā)票時(shí)再作沖回處理祝您學(xué)習(xí)愉快如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
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