問(wèn)題已解決

老師,增值稅附加申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)的這張,我,上個(gè)月認(rèn)證了一張專票稅進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣完,我現(xiàn)在應(yīng)該是填“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”這一欄嗎?但這里沒法自己輸入啊,怎么辦?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/15 17:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你上次認(rèn)證了沒有?抵扣完直接會(huì)留底的,不用在這個(gè)里面填。
2023 04/15 17:23
84784964
2023 04/15 17:24
三月份認(rèn)證了,三月份抵扣了四萬(wàn)還剩還剩下一萬(wàn),這個(gè)月只需要交5000的銷項(xiàng),我不用填表二嗎?
宋生老師
2023 04/15 17:28
是的,它在主表上面會(huì)自動(dòng)的遞減的。
84784964
2023 04/15 17:30
哦哦,好的,謝謝老師!
宋生老師
2023 04/15 17:31
你好,不用客氣的了。
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