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老師,印花稅,買賣合同我們是按不含稅主營業(yè)務(wù)收入申報的,這個和我們賬上對不上,計稅依據(jù)是按什么金額申報

84785030| 提問時間:2023 04/17 16:54
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學員,正常是按照不含稅的,如果稅金分不出來,按照含稅也是可以的
2023 04/17 17:00
84785030
2023 04/17 17:01
這個計稅金額是看賬上的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本嗎
冉老師
2023 04/17 17:02
這個計稅金額是看賬上的主營業(yè)務(wù)收入,加上存貨的增加額
84785030
2023 04/17 17:06
老師這個和增值稅申報表上哪個數(shù)據(jù)核對呢
冉老師
2023 04/17 17:10
老師這個和增值稅申報表上哪個數(shù)據(jù)核對呢 這個和增值稅沒法核對,口徑不一樣
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