問題已解決

老師,幫我看看,怎么不平呢,是哪里錯了嗎

84784991| 提問時間:2023 04/17 20:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問可以把科目余額表截圖上傳嗎
2023 04/17 20:39
84784991
2023 04/17 20:45
這樣可以嗎
bamboo老師
2023 04/17 20:45
請問下面沒有合計數(shù)字嗎
84784991
2023 04/17 20:49
麻煩看看
bamboo老師
2023 04/17 20:54
資產(chǎn)負債表差額61341019.84-61344006.88=-2987.04 貨幣資金5144.1+730807.26+151026.64+483.05=887461.05 存貨60453558.79 資產(chǎn)總計887461.05+60453558.79=61341019.84 您應付賬款科目余額表上是正數(shù) 資產(chǎn)負債表怎么是負數(shù)? 預收賬款是負債 在資產(chǎn)負債表是正數(shù)? 您科目余額都是借方表示嗎
84784991
2023 04/17 20:59
這個是上個財務給我的余額表
84784991
2023 04/17 21:05
這個是12月份她做的
84784991
2023 04/17 21:10
老師還在嗎?
bamboo老師
2023 04/17 21:21
請問您不是軟件做賬嗎? 借方累計發(fā)生額456.48+24000+11000+35131.68+35131.68+486.38=106206.22 貸方累計發(fā)生額30+24131.68+11000+14900+24000+35131.68+486.48=109679.84 您本年累計的發(fā)生額也不平啊 是不是有沒有匯總到的金額? 而且您結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方金額也不對啊 應該是35131.68+486.48=35618.16
84784991
2023 04/17 21:35
老師,這樣可以嗎
bamboo老師
2023 04/17 21:36
那您根據(jù)新的數(shù)據(jù)再編制財務報表呢
84784991
2023 04/17 21:54
還是不平
bamboo老師
2023 04/17 21:55
您是手工做賬的嗎? 所有的分錄都匯總了嗎
84784991
2023 04/17 21:55
是手工賬
bamboo老師
2023 04/17 21:56
那您現(xiàn)在差額是多少金額
84784991
2023 04/17 21:57
3900元,我再截圖給你看看
bamboo老師
2023 04/17 21:57
您怎么不用軟件做賬的 現(xiàn)在軟件有免費的啊?
84784991
2023 04/17 21:59
還有利潤表也發(fā)給你看看
84784991
2023 04/17 22:01
剛剛接手,想著先把財務報表上報了再弄軟件
bamboo老師
2023 04/17 22:04
5746818.56-5712113.36=34705.2 您資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤勾稽關系也不平啊 您怎么填的?
84784991
2023 04/17 22:50
老師,能幫我直接更改嗎
bamboo老師
2023 04/17 23:22
您先看下當月記賬憑證都匯總了么
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