問題已解決

老師,請問上月暫估材料成本單價太高,導(dǎo)致本月實際收到發(fā)票沖掉暫估之后,庫存數(shù)量不為0,金額為負數(shù),這個情況怎么處理呢?

84784960| 提問時間:2023 04/18 15:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是不是已經(jīng)領(lǐng)用了?把領(lǐng)用的也紅沖。
2023 04/18 15:52
84784960
2023 04/19 09:37
是的,領(lǐng)用成本是按照移動加權(quán)平均的價格來的,這個要怎么沖呢
玲老師
2023 04/19 09:41
你好,有差異的就調(diào)整這個成本,沒有差異的成本可以不調(diào)整,然后就是把賬估入庫的商品紅沖,再按發(fā)票入賬就行了。
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