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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!我沖銷前期暫估的時(shí)候,沖銷以后要不要把這個(gè)發(fā)票再做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,我把前期暫估的憑證原樣負(fù)數(shù)沖了,感覺好像不對(duì)
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速問速答暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 04/23 14:47
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