問題已解決
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)小規(guī)模企業(yè)1月份開了一張電子發(fā)票,稅率為0,第一季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅都0申報(bào),那現(xiàn)在是不是要更正
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速問速答你好,這個(gè)是免稅的業(yè)務(wù)嗎?開的什么的,如果不是免稅的業(yè)務(wù)的話,你需要正常申報(bào)的季度銷售額在30萬以內(nèi)嗎?
2023 04/27 15:12
84785036
2023 04/27 15:15
是當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了稅率,企業(yè)還以為按去年免稅的開票
郭老師
2023 04/27 15:17
你好,那你看一下你季度銷售額超過了30萬。
84785036
2023 04/27 15:40
不超過30萬,就開了這一張285元的發(fā)票
是當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了稅率,企業(yè)還以為按去年免稅的開票
1月份就開了這一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒記賬
銷售潤滑油
郭老師
2023 04/27 15:42
哦,那個(gè)這個(gè)分錄借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的,不用做應(yīng)交稅費(fèi)了。
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