問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人,6月1日,甲公司庫存A材料實(shí)際成本為100000元。6月3日,甲公司購入A材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上記載的價(jià)款為400000元,增值稅額為52000元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。6月10日,甲公司以銀行存款支付上述款項(xiàng)。 請(qǐng)編制甲公司支付貨款的會(huì)計(jì)分錄。
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速問速答同學(xué),你好
借:原材料400000
應(yīng)交稅費(fèi) 52000
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
2023 04/29 11:44
84785010
2023 04/29 12:00
那這個(gè)答案里面寫第二個(gè)借應(yīng)付賬款的數(shù)目是468000,這個(gè)是不是錯(cuò)的
小菲老師
2023 04/29 12:17
同學(xué),你好
發(fā)一下完整的截圖看看
84785010
2023 04/29 12:31
第二小問
小菲老師
2023 04/29 12:36
同學(xué),你好
題目并沒有468000這個(gè)數(shù)字
84785010
2023 04/29 12:42
那就正常情況下,他這個(gè)借方的應(yīng)付賬款就應(yīng)該是452000,對(duì)不
小菲老師
2023 04/29 12:43
同學(xué),你好
嗯嗯 ,是的
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