問題已解決

老師,上個月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個月已經(jīng)開給客戶了,這個月客戶給我們退貨了,那上個月我開給這個客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎

84785017| 提問時間:2023 04/29 17:07
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 需要紅沖 普票不用信息表
2023 04/29 17:10
來來老師
2023 04/29 17:10
補充 坐標(biāo)河北關(guān)于發(fā)票是否收回 稅局軟件客服給過一個答復(fù) 增值稅普通發(fā)票開具紅字發(fā)票時,應(yīng)收回原藍字發(fā)票并注明“作廢”字樣,如果確實無法收回的,應(yīng)要求對方開具無法退回原發(fā)票的有效證明。 政策依據(jù):稅總貨便函2017年127號
84785017
2023 04/29 17:12
如果是增值稅專用發(fā)票紅沖的話需要填寫紅字信息表,對嗎
來來老師
2023 04/29 18:29
你好 是的 專票需要的
來來老師
2023 04/29 18:31
紅字信息表由哪一方開具區(qū)分以下幾種情況: 一、紙質(zhì)專用發(fā)票 1、購買方取得專票并且已經(jīng)申報抵扣了,或未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的:發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)在購買方,由購買方申請?zhí)铋_《信息表》。 2、發(fā)票沒交給購買方,或已經(jīng)退回且購買方?jīng)]有認證:發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)在銷售方,由銷售方申請?zhí)铋_《信息表》。 二、電子專用發(fā)票 1、購買方已將電子專票用于申報抵扣,由購買方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。 2、購買方未將電子專票用于申報抵扣,由銷售方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。 三、全電專票(數(shù)電票) 1、受票方未做用途確認及入賬確認的,開票方填開《紅字發(fā)票信息確認單》(以下簡稱《確認單》)后全額開具紅字全電發(fā)票,無需受票方確認。? 2、受票方已進行用途確認或入賬確認的,由開票方或受票方填開《確認單》,經(jīng)對方確認后,開票方依據(jù)《確認單》開具紅字發(fā)票。? 參考文件:稅總貨便函【2017】127號第十六條;?國家稅務(wù)總局公告2020年第22號第七條。
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