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老師,請問一下我的進項稅全部計入待認證進項稅額中,這個月開票產(chǎn)生銷項稅額,分錄怎么做呀

84785007| 提問時間:2023 04/30 15:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項
2023 04/30 15:35
84785007
2023 04/30 15:37
進項稅額和銷項稅互抵這個怎么做分錄呀
家權(quán)老師
2023 04/30 15:37
不需要做互相抵消的分錄
84785007
2023 04/30 15:47
老師,沒做過一般納稅人,那那個銷項稅額怎么抵沒了
家權(quán)老師
2023 04/30 15:49
不需要把他們的余額結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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