問題已解決
老師,我有無票收入,稅費有很多,上次留底的稅,稅務局喊做無票收入,可以轉出來抵2020年的稅嗎?如果可以,怎么操作?
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速問速答你好,可以的,賬上做無票收入
附表一,里面填寫未開具發(fā)票一欄。
2023 05/03 09:06
郭老師
2023 05/03 09:21
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
郭老師
2023 05/03 09:26
你好,那你銷售給誰了?實際有銷售嗎?
郭老師
2023 05/03 09:30
沒有實際銷售,不需要做,做不了
以后你有實際銷售的時候才能做。
郭老師
2023 05/03 09:46
可以的
但是你現(xiàn)在不是沒有銷售額
你發(fā)票開不出來
你開了發(fā)票就可以抵扣
抵扣方法給你寫了
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-05-03 09:21:01
這個就是
郭老師
2023 05/03 19:45
可以的
可以這么做
郭老師
2023 05/03 21:56
未開具發(fā)票一藍填寫負數(shù)
進項轉出附表二填寫
你這個問題
進項不允許抵扣需要轉出來
未開具發(fā)票之前有虛增的,銷項負數(shù)抵扣了進項轉出
84785027
2023 05/03 09:20
無票收入已經(jīng)做了幾個月了,現(xiàn)在不是要補交稅費嗎?可不可以用已經(jīng)做了的無票收入轉出來,用來抵扣補交稅費
84785027
2023 05/03 09:24
老師,我現(xiàn)在是要補交以前稅費,我想用已經(jīng)在電子稅務局里面申報了的無票收入做抵扣,免得自己又拿現(xiàn)錢繳稅,你喊開票,又沒得開的對象,我開給誰嘛
84785027
2023 05/03 09:28
沒得實際銷售啊,我就是想問可不可以用已經(jīng)申報了的無票收入做抵扣
84785027
2023 05/03 09:40
老師,我發(fā)覺您沒有明白我的意思,我現(xiàn)在要補交,我不想交錢,我以前在稅務申報系統(tǒng)里做了無票收入的,我是想問可以不可以轉出來用來抵扣
84785027
2023 05/03 19:44
老師,我發(fā)覺你真的沒有明白我的意思,我現(xiàn)在沒有可開發(fā)票的,我現(xiàn)在是要補稅,我不想補,想問可不可以已在申報系統(tǒng)里申報了的無票收入來操作抵扣呢?
84785027
2023 05/03 21:30
那怎么做呢?怎么在稅務系統(tǒng)里做
84785027
2023 05/03 21:34
稅務機關喊我現(xiàn)在是補交2020年的稅,以前把不該扣的扣了,現(xiàn)在要轉出來補交,怎么用已在稅務系統(tǒng)里已申請的無票收入用來抵稅
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