問題已解決
我們公司以前是有內(nèi)貿(mào)及外貿(mào)企業(yè),稅務(wù)局要求把以前年度的留底稅無票收入的形式處理,可以這樣處理嗎,申報(bào)無票收入,帳務(wù)要怎么處理?
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速問速答你好,可以借,應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022 05/17 15:22
m1259766
2022 05/17 15:28
謝謝老師,因?yàn)闆]有庫存商品,申報(bào)做無票收入,不做帳務(wù)處理行嗎?有沒有其他的方法清理留底稅呢?
李霞老師
2022 05/17 15:32
嗯,如果這樣的話,那你不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了,該做賬的還是做賬,然后該報(bào)稅還是報(bào)稅。
李霞老師
2022 05/17 15:32
嗯,或者是你不確定收入了,直接在增值稅申報(bào)表表二進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)是最簡單的。
m1259766
2022 05/17 15:35
好的,謝謝
李霞老師
2022 05/17 15:38
祝您生活愉快開心快樂
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