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金稅盤續(xù)費(fèi)的280在申報(bào)稅時(shí)在這張表上怎么填寫,以及怎么記賬

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/04 15:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期需要繳納增值稅嗎
2023 05/04 15:46
84784947
2023 05/04 15:47
需要的老師
bamboo老師
2023 05/04 15:47
280是本期的 還是前面月份留下來(lái)的?
84784947
2023 05/04 15:48
前面留下來(lái)的
bamboo老師
2023 05/04 15:56
本期實(shí)際抵減額欄次 也要填280 然后減免稅明細(xì)表也填 主表23欄應(yīng)納稅額減征額欄次也填280 前面收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
84784947
2023 05/04 15:57
直接記費(fèi)用了
bamboo老師
2023 05/04 16:02
借:管理費(fèi)用? -280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280
84784947
2023 05/04 16:12
去年直接貸銀存了,怎么弄
bamboo老師
2023 05/04 16:13
借方什么科目 不是看貸方
84784947
2023 05/04 16:18
去年直接就是借管理費(fèi)用貸銀存280沒(méi)有貸減免稅額,我現(xiàn)在申報(bào)稅界面減免稅560,該怎么記賬?
84784947
2023 05/04 16:23
金稅盤續(xù)費(fèi)的280在申報(bào)稅時(shí)在這張表上怎么填寫,以及怎么記賬 您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期需要繳納增值稅嗎 需要的老師 280是本期的 還是前面月份留下來(lái)的? 前面留下來(lái)的 本期實(shí)際抵減額欄次 也要填280 然后減免稅明細(xì)表也填 主表23欄應(yīng)納稅額減征額欄次也填280 前面收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的 直接記費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 -280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 去年直接貸銀存了,怎么弄 借方什么科目 不是看貸方 去年直接就是借管理費(fèi)用貸銀存280沒(méi)有貸減免稅額,我現(xiàn)在申報(bào)稅界面減免稅560,該怎么記賬?
bamboo老師
2023 05/04 16:28
借:管理費(fèi)用? -560 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 560 前面分錄寫過(guò)了啊 沖銷管理費(fèi)用就好了
84784947
2023 05/04 16:36
在主表15行免、抵、退應(yīng)退稅額手輸嗎?
bamboo老師
2023 05/04 16:39
減免稅明細(xì)表也填 主表23欄應(yīng)納稅額減征額欄次也填
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