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老師 建筑施工企業(yè) 已經(jīng)給甲方開票了,還沒有回款。怎么做分錄 之前發(fā)生的成本 全部放入工程施工里了 開票給甲方后 是要結(jié)轉(zhuǎn)一些出來吧?這個要怎么做分錄

84784962| 提問時間:2023 05/04 15:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,?建筑施工企業(yè) 已經(jīng)給甲方開票了,還沒有回款 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:工程施工
2023 05/04 16:06
84784962
2023 05/04 16:08
老師 我們借的別人資質(zhì)施工 我們這邊做內(nèi)賬時 把這次開票時給**方的管理費和各種稅金放入哪個科目?
鄒老師
2023 05/04 16:13
你好,做內(nèi)賬時? 給**方的管理費,計入管理費用。 各種稅金,計入稅金及附加?
84784962
2023 05/04 16:40
老師 被**費收的管理費 要計入收入并交稅嗎?如果不想交稅 怎么處理分錄
鄒老師
2023 05/04 16:43
你好,被**方 收的管理費,是需要計入收入繳納相應(yīng)稅款才是的?
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