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老師您好,請問增值稅一般納稅人從計提增值稅到繳納增值稅的詳細(xì)分錄是怎么樣的?

84784980| 提問時間:2023 05/06 16:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 05/06 16:21
84784980
2023 05/06 16:38
老師說的:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 在考試時是應(yīng)該寫成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎? 還是應(yīng)該寫成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)呢?
樸老師
2023 05/06 16:46
同學(xué)你好 一般納稅人不要帶括號
84784980
2023 05/06 17:00
您好老師,但是我剛才看會計課本上“進(jìn)項稅額”和‘轉(zhuǎn)出未交增值稅’這兩個明細(xì)科目都是帶著括號寫出來的呀
樸老師
2023 05/06 17:09
同學(xué)你好 這個不用帶括號
84784980
2023 05/06 17:15
那如果在考試中,寫分錄的時候給這兩個明細(xì)科目寫上括號的話,會被判有錯誤嗎?
樸老師
2023 05/06 17:22
同學(xué)你好 這個不會
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