問題已解決

公司成立很很久了,賬務(wù)混亂,重新建賬,清理所有的資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付賬戶等等,所有科目余額表清理完畢,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不等,資產(chǎn)低,負(fù)責(zé)+所有者權(quán)益過高,怎么調(diào)整是數(shù)據(jù)平衡

84784962| 提問時(shí)間:2023 05/06 21:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 重新建賬?請(qǐng)問是不是原來有賬的 只是比較亂?
2023 05/06 21:55
84784962
2023 05/07 07:33
是的,原來是有賬的
bamboo老師
2023 05/07 07:52
那您在原來的賬上做分錄調(diào)整 不要重新建賬 重新建賬財(cái)務(wù)報(bào)表跟電子稅務(wù)局的也會(huì)不一致 還會(huì)不平衡
84784962
2023 05/07 08:01
公司老板要求重新建賬,我們?cè)撛趺刺幚磉@個(gè)問題呢!
bamboo老師
2023 05/07 08:26
期初數(shù)用原來的 然后調(diào)賬啊 調(diào)好后 就用調(diào)賬后的期末余額重新建賬做期初數(shù)
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