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增值稅留底稅額往期的賬目上比納稅申報(bào)表上多0.01,應(yīng)該怎么調(diào)整?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/08 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你現(xiàn)在是想調(diào)表還是調(diào)賬
2023 05/08 10:45
84784948
2023 05/08 10:46
調(diào)賬吧,影響小一點(diǎn)
宋生老師
2023 05/08 10:46
你好,那你直接進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收支就可以了。
84784948
2023 05/08 10:47
具體分錄是怎么樣的
宋生老師
2023 05/08 10:48
你好,這個(gè)要看你現(xiàn)在是哪個(gè)明細(xì)科目有1分錢余額。
84784948
2023 05/08 10:50
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
2023 05/08 10:56
你好,你這個(gè)余額是借方余額還是貸方余額?
84784948
2023 05/08 10:58
借方余額
宋生老師
2023 05/08 11:04
,那你借營(yíng)業(yè)外支出 ,貸進(jìn)項(xiàng)
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