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老師,季度報(bào)稅時(shí)我計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目是,借:管理費(fèi)用2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000 貸:銀行存款(農(nóng)商行)2000 現(xiàn)在總工會(huì)給我返了一部分到工會(huì)賬戶,我咋記賬呀老師。

84785003| 提問時(shí)間:2023 05/08 19:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023 05/08 20:00
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