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老師,金稅盤280抵扣是不是應(yīng)該填寫到主表應(yīng)納稅額減征額,

84785042| 提問時間:2023 05/10 10:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,是的,填寫在這里是對的。
2023 05/10 10:21
84785042
2023 05/10 10:27
之前有1040金稅盤的費用,填了稅額抵減情況表,沒填主表,現(xiàn)在如果抵扣的話填到主表是對的吧。
玲老師
2023 05/10 10:31
自己填寫主表就對了,這樣對。
84785042
2023 05/10 10:43
那我當(dāng)月不抵扣,但是發(fā)生了280的金稅盤的費用,我是不是只需要填寫005表 增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)
84785042
2023 05/10 10:45
還是說不填,等實際抵扣了再填寫
玲老師
2023 05/10 10:45
是的,這樣填寫是正確的對的。當(dāng)期本期實際抵扣那個里不填寫。
84785042
2023 05/10 10:58
那【021】增值稅減免申報明細表需要填寫嗎?如果當(dāng)期不抵扣,但是有發(fā)生額280
玲老師
2023 05/10 11:05
本期的發(fā)生需要填寫上的實際抵扣,不用填寫。
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