問題已解決
老師,去年暫估的費用票今年發(fā)票到了,我是把暫估沖了直接入賬?還是需要走未分配利潤,以前年度損益之類的科目
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速問速答暫估入庫?
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)?
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 05/10 10:39
84785014
2023 05/10 10:47
老師,這個公司小規(guī)模,去年有十萬利潤,他不想交稅,我就暫估那了,然后現(xiàn)在他找了些發(fā)票,我應(yīng)該這個月把這筆暫估沖了,但他這個月沒有收入,根據(jù)收入成本配比原則,報表上只有成本一個負(fù)數(shù),不好看,所以我不知道該怎么沖
家權(quán)老師
2023 05/10 10:54
差額計入利潤分配科目就是
84785014
2023 05/10 10:58
老師之前問你那個問題,30000的裝修費直接進入辦公費嗎?他一年收入也就20萬,合適嗎
家權(quán)老師
2023 05/10 11:08
收入小就按3年攤銷就是了
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