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我們公司的收入來源是帶顧客去醫(yī)院參加體檢,每個客戶收入300元,我們需要支付每個客戶體檢費(fèi)270元到醫(yī)院,只有參加了體檢費(fèi)客戶才支付270元,我收了30個客戶的體檢費(fèi)一共9000元,支付了10個客戶的體檢費(fèi)一共2700元,剩余20個客戶5400元沒有體檢,我應(yīng)該如何做賬呢?

84785033| 提問時間:2023 05/13 09:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
上午好,掛在往來賬上? 借:銀行? 5400? 貸:其他應(yīng)付款? 5400
2023 05/13 09:28
84785033
2023 05/13 09:33
5400元沒有支付噠,借方還用銀行存款?
廖君老師
2023 05/13 09:35
您好,我以為這個300元每人已經(jīng)收到了,沒有收到就沒賬務(wù)啊
84785033
2023 05/13 09:36
300元是收到了
84785033
2023 05/13 09:38
因?yàn)橹挥?0個人參加了體檢,還有20人沒有參加體檢,剩余20個人沒有參加體檢的我如何掛賬?
84785033
2023 05/13 09:41
這個支付給醫(yī)院的體檢費(fèi),應(yīng)該是我這個業(yè)務(wù)的成本,不通過主營業(yè)務(wù)成本科目記賬嗎?
廖君老師
2023 05/13 09:44
您好,借:銀行? 20*300=6000? 貸:其他應(yīng)付款?6000 就是這樣掛賬, 付給醫(yī)院的通過主營業(yè)務(wù)成本科目記賬的
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