問(wèn)題已解決

老師,我們2月收到的普票已入帳,4月對(duì)方作廢了普票開(kāi)了專票過(guò)來(lái),我們?cè)趺刺幚?/p>

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/15 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款、借管理費(fèi)用、負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收款
2023 05/15 09:27
84785030
2023 05/15 09:33
老師第一個(gè)分錄沒(méi)看懂
84785030
2023 05/15 09:34
是借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用可以不
郭老師
2023 05/15 09:34
你好,紅沖管理費(fèi)用的意思,費(fèi)用發(fā)生額是在借方,如果你放到貸方,你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致。
郭老師
2023 05/15 09:34
被放到了借方負(fù)數(shù),借方負(fù)數(shù)就表示貸方。
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