問題已解決
老師現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年7月未開票收入填錯了,22年年報還沒有申報,請問這個賬務(wù)處理怎么做?
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速問速答你好,這個是多申報了還是少多了?
2023 05/15 14:44
郭老師
2023 05/15 14:44
你的增值稅還能修改嗎?
84784992
2023 05/15 14:48
就是會計憑證重復(fù)記賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),從2022年第三季度開始營業(yè)收入數(shù)就錯了
郭老師
2023 05/15 14:50
你能修改之前的增值稅申報表的話,
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費,
貸應(yīng)收賬款紅沖匯算清繳,納稅調(diào)減。
84784992
2023 05/15 14:56
22年度匯算還沒有做
84784992
2023 05/15 14:58
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報表沒有錯,那這個記賬記多的憑證怎么做?
郭老師
2023 05/15 14:58
你好,按照上面的來做就可以。
84784992
2023 05/15 15:09
增值稅申報表不改,是憑證重復(fù)了,直接調(diào)減納稅額是嗎?
郭老師
2023 05/15 15:13
你好,我給你做了賬務(wù)處理啊,你看一下。14:50的那個回復(fù),賬務(wù)處理也得做納稅調(diào)減。
84784992
2023 05/15 15:19
我的意思是說增值稅報表不改的條件下,按照您給我寫的賬務(wù)處理計入五月的會計分錄里,然后申報22年匯算清繳做納稅調(diào)減對嗎?
郭老師
2023 05/15 15:20
對的是的,是這個意思。
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