問題已解決

老師現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年7月未開票收入填錯了,22年年報還沒有申報,請問這個賬務(wù)處理怎么做?

84784992| 提問時間:2023 05/15 14:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是多申報了還是少多了?
2023 05/15 14:44
郭老師
2023 05/15 14:44
你的增值稅還能修改嗎?
84784992
2023 05/15 14:48
就是會計憑證重復(fù)記賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),從2022年第三季度開始營業(yè)收入數(shù)就錯了
郭老師
2023 05/15 14:50
你能修改之前的增值稅申報表的話, 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費, 貸應(yīng)收賬款紅沖匯算清繳,納稅調(diào)減。
84784992
2023 05/15 14:56
22年度匯算還沒有做
84784992
2023 05/15 14:58
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報表沒有錯,那這個記賬記多的憑證怎么做?
郭老師
2023 05/15 14:58
你好,按照上面的來做就可以。
84784992
2023 05/15 15:09
增值稅申報表不改,是憑證重復(fù)了,直接調(diào)減納稅額是嗎?
郭老師
2023 05/15 15:13
你好,我給你做了賬務(wù)處理啊,你看一下。14:50的那個回復(fù),賬務(wù)處理也得做納稅調(diào)減。
84784992
2023 05/15 15:19
我的意思是說增值稅報表不改的條件下,按照您給我寫的賬務(wù)處理計入五月的會計分錄里,然后申報22年匯算清繳做納稅調(diào)減對嗎?
郭老師
2023 05/15 15:20
對的是的,是這個意思。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~