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已計提完的固定資產(chǎn),銷售出去后,賬務怎么處理

84784958| 提問時間:2023 05/16 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
?你好,這個做固定資產(chǎn)清理就可以了。 1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2023 05/16 10:44
84784958
2023 05/16 10:45
已經(jīng)計提完了,沒有凈產(chǎn)值
宋生老師
2023 05/16 10:47
你好,你的意思就沒有凈殘值,也沒有賣價。直接沒有了?
84784958
2023 05/16 10:47
沒有凈殘值,折舊已計提完,有賣價
宋生老師
2023 05/16 10:48
?你好,那就按上面的分錄做就可以了。
84784958
2023 05/16 10:54
沒有凈產(chǎn)值 我做的分錄 借折舊 貸固定 借現(xiàn)金 貸清理 因為沒有申報收入,今年才補申報所以清理在報表上是負數(shù)的,這樣的報表對嗎?
宋生老師
2023 05/16 10:59
?你好,你這個不對,其實固定資產(chǎn)清理最終還是要轉入營業(yè)外收支去的。
84784958
2023 05/16 11:00
我今年做了營業(yè)外收入
宋生老師
2023 05/16 11:05
?你好,在你的固定資產(chǎn)清理,你是記錄的財務報表哪一項?
84784958
2023 05/16 11:11
2022年是固定資產(chǎn)清理 2023年我做的 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外 貸銷項稅額
宋生老師
2023 05/16 11:15
?你好,借現(xiàn)金 貸清理 這個時候就應該做銷項了
84784958
2023 05/16 11:20
那時候還沒有申報,因為法人不知道要申報,我知道的時候已經(jīng)過了申報期了
宋生老師
2023 05/16 11:21
?你好,那你就按你說的這樣子先做吧。
84784958
2023 05/16 11:50
那別人做稅審說我這樣不行,說我固定資產(chǎn)清理不能是負數(shù),那我要怎么改,如果調增的話那豈不是把銷項稅額都調了
宋生老師
2023 05/16 12:02
您好,他是說年底不能這樣是嗎?
84784958
2023 05/16 12:05
是的,他說固定資產(chǎn)清理就不應該出現(xiàn)負數(shù),直接做營業(yè)外收入,可是我2023年申報收入了呀,所以我不知道怎么處理了,才問一下你們我這樣處理是否可以?我2023年是平的不存在余額,也轉入了營業(yè)外收入
宋生老師
2023 05/16 12:20
您好,其實如果解釋為12月底,尚未完全確認該項業(yè)務是不是自己完成,有余額也是可以的
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