問題已解決

請問老師:轉(zhuǎn)給其他單位往來款沒有收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄, 后期收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄

84785038| 提問時(shí)間:2023 05/16 14:42
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 是什么業(yè)務(wù)呢? ?
2023 05/16 14:43
84785038
2023 05/16 14:44
策劃服務(wù)等
玲老師
2023 05/16 14:49
你好 借預(yù)付,貸銀行,借成本費(fèi)用,貸 預(yù)付收到發(fā)票沖第二個(gè)分錄 再做第二個(gè)分錄?
84785038
2023 05/16 14:56
那我之前有一期的科目做錯(cuò)了,做成了:付款時(shí):借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ?收到發(fā)票:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 需要修改嗎
玲老師
2023 05/16 15:06
你好 是哪一年的錯(cuò)呢?
84785038
2023 05/16 15:08
2022年 錯(cuò)的 ?當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了兩筆業(yè)務(wù)
玲老師
2023 05/16 15:19
你好 預(yù)付記其他應(yīng)收了 是這樣不改也行沒有影響
84785038
2023 05/16 15:22
好的謝謝
玲老師
2023 05/16 15:31
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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