問(wèn)題已解決

老師,上月入庫(kù)以為是專票,先做了進(jìn)項(xiàng),結(jié)果這個(gè)月開(kāi)的普票,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/16 17:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款,貸原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 借原材料,貸應(yīng)付賬款。
2023 05/16 17:05
84784981
2023 05/16 17:13
只是用其他應(yīng)收款科目過(guò)度了下稅款,并沒(méi)有真正抵扣,這樣做的話我其他應(yīng)收款稅點(diǎn)還是沒(méi)有減少呀
郭老師
2023 05/16 17:15
把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅改成其他應(yīng)收款, 借應(yīng)付賬款 貸原材料、 其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)。
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