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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上月入庫(kù)以為是專票,先做了進(jìn)項(xiàng),結(jié)果這個(gè)月開(kāi)的普票,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀
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速問(wèn)速答借應(yīng)付賬款,貸原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
借原材料,貸應(yīng)付賬款。
2023 05/16 17:05
84784981
2023 05/16 17:13
只是用其他應(yīng)收款科目過(guò)度了下稅款,并沒(méi)有真正抵扣,這樣做的話我其他應(yīng)收款稅點(diǎn)還是沒(méi)有減少呀
郭老師
2023 05/16 17:15
把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅改成其他應(yīng)收款,
借應(yīng)付賬款
貸原材料、
其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)。
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