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我3月暫估了成本,4月實際到的發(fā)票,如何沖暫估,利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整記賬憑證?

84784993| 提問時間:2023 05/17 16:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 05/17 16:20
84784993
2023 05/17 16:22
我直接原分錄負數(shù)沖掉了,然后按實際收到的發(fā)票入賬,但是本年利潤金額不合適呀
家權(quán)老師
2023 05/17 16:26
按我的思路做就是了哈
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