問題已解決

老師去年12月份暫估了材料并結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的材料成本,現(xiàn)在拿到票后與暫估的有差額,實(shí)際比暫估的少了5分,怎么處理,調(diào)整利潤嗎

84785029| 提問時(shí)間:2022 03/02 11:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
沖減本年的成本就是了哈
2022 03/02 11:31
84785029
2022 03/02 11:39
老師就是說現(xiàn)在我拿到票先紅沖暫估的材料,再按發(fā)票入材料,結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧?然后就是把多入的這個(gè)五分材料成本直接調(diào)整在本年成本里嗎
家權(quán)老師
2022 03/02 11:41
是的,就是你說的那個(gè)意思的哈
84785029
2022 03/02 11:43
好的,能麻煩老師寫一下差額沖減成本的分錄嗎,現(xiàn)在紅沖暫估的材料并按發(fā)票重新入后,原材料是個(gè)負(fù)值怎么寫沖減成本的分錄謝謝
家權(quán)老師
2022 03/02 11:46
借:應(yīng)付賬款5 貸: 主營業(yè)務(wù)成本5
84785029
2022 03/02 13:36
直接應(yīng)付賬款沖嗎老師,不是借:主營業(yè)務(wù)成本 -0.05 貸:原材料-xx -0.05
84785029
2022 03/02 13:39
因?yàn)槟迷牧习l(fā)票紅沖之前暫估,在重新入賬后,原材料借方余額是-0.05,所以不是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 -0.05 貸:原材料-xx -0.05嗎,懇請(qǐng)老師賜教
家權(quán)老師
2022 03/02 13:45
總的思路就是把賬做平就是了哈
84785029
2022 03/02 14:02
好的老師,那直接吧差額從原材料過渡至主營業(yè)務(wù)成本沒事哈,借:主營業(yè)務(wù)成本 -0.05 貸:原材料-xx -0.05 這樣子
家權(quán)老師
2022 03/02 15:02
是的。就那么干,簡單粗暴又省事
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~