問(wèn)題已解決

開(kāi)票方紅沖掉專(zhuān)票,我這邊上月已使用專(zhuān)票抵扣,然后現(xiàn)在需要怎么處理,稅務(wù)上和賬上

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/17 22:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:原材料 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2023 05/17 22:40
84785003
2023 05/17 22:44
你好,那稅務(wù)上需要怎么處理呢?
家權(quán)老師
2023 05/17 22:45
就是在附表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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