問題已解決
老師,22年暫估的37萬油費,到今年4月才開回來9.6萬,我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢?匯算清繳虛的做在今年?之前暫估的還有別的,在一筆分錄上,都是虛估的,一共117萬,現(xiàn)在只回來了部分油票9.6萬那我匯算清繳時,拿不回的發(fā)票,又怎么處理?
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速問速答好,實際業(yè)務(wù)發(fā)生了多少,當(dāng)時怎么做的?
2023 05/18 16:33
郭老師
2023 05/18 16:34
借管理費用
貸其他應(yīng)付款做的是這一個嗎?
郭老師
2023 05/18 16:34
如果是的話,借在應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整117萬,借以前年度損益調(diào)整待其他應(yīng)付款9.6萬。借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整117萬減9.6萬。
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