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老師好,2022年5月申報2021年企業(yè)所得稅匯算時,繳納1200元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報2022年企業(yè)所得稅匯算,那1200元應(yīng)填哪個表格呢?

84785002| 提問時間:2023 05/19 09:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個不用填在里面。
2023 05/19 09:52
84785002
2023 05/19 09:54
不填的話我2022年的應(yīng)納所得額就多了1200元呀,要交稅
宋生老師
2023 05/19 09:59
你好,你好,這個跟22年的匯算沒有關(guān)系呀。
84785002
2023 05/19 10:11
我2022年5月匯算時,交2021年度所得稅1200元,那么我2022年5月的利潤表31欄,減:所得稅費用就是1200元。比如2022年12月利潤表的30欄利潤總額50000元,31欄減所得稅費用1200元,32欄的凈利潤是48800元。我現(xiàn)在申報2022年的,匯算主表13欄的利潤總額是50000元,我就要按照5萬交企業(yè)所得。這個2021年的1200元不填,那我的應(yīng)交額就多了1200元呀。
宋生老師
2023 05/19 10:15
你好,你這個做的有問題,你20年五月的利潤表根本就不用做這個所得稅費用。因為這是去年的,不應(yīng)該寄到今年來。
84785002
2023 05/19 10:18
那我2022年5月的所得稅,應(yīng)記在哪里?
宋生老師
2023 05/19 10:19
你好,這個借以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)后是計入到利潤分配未分配利潤里面。
84785002
2023 05/19 10:42
明白了,謝謝老師
宋生老師
2023 05/19 10:43
你好,不用客氣的了。
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