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2022年借其他應付款6000貸銀行存款1000貸其他應付款5000,現(xiàn)在23年怎么調整,當時應該是借管理費用6000
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速問速答?你好,你現(xiàn)在借以前年度損益調整,貸其他應付款
2023 05/19 13:51
84785043
2023 05/19 13:51
老師把具體的數(shù)字寫下
宋生老師
2023 05/19 13:52
?你好,金額就是你說的6000吶。
84785043
2023 05/19 13:59
之前我是其他應付款5000銀行存款1000
宋生老師
2023 05/19 14:07
?你那兩個貸方的科目不用管。
84785043
2023 05/19 14:09
其他應付款5000,現(xiàn)在是6000,多一千負債
宋生老師
2023 05/19 14:17
借其他應付款6000貸銀行存款1000貸其他應付款5000
你給的這個分錄,是平的。
你這樣,何不直接借其他應付款1000 ,貸銀行存款1000
84785043
2023 05/19 14:18
我是收到6000的發(fā)票一次1000付的
宋生老師
2023 05/19 14:20
你這個一次1000付的,你的憑證也做錯了。
建議你直接把之前的分錄全部都紅字沖掉,然后再按照正確的做一遍。
84785043
2023 05/19 14:21
正確的怎么做
宋生老師
2023 05/19 14:28
你一共付了6000,對吧?付完了沒有?
84785043
2023 05/19 14:29
收到6000的票 當時付一千
84785043
2023 05/19 14:29
現(xiàn)在沒付完
宋生老師
2023 05/19 14:32
你好,借,以前年度損益調整貸,銀行存款1000,其他應付款5000。
84785043
2023 05/19 14:33
這樣我銀行存款少錢了
宋生老師
2023 05/19 14:35
你好,你要沖減之前支付的分錄的呀,會增加你這個1000塊呀。
84785043
2023 05/19 14:36
沖減完之后呢
宋生老師
2023 05/19 14:36
?沖完之后再做上面說的那個分數(shù)就好了。
84785043
2023 05/19 14:37
上面那個分錄
宋生老師
2023 05/19 14:38
?你好,借,以前年度損益調整貸,銀行存款1000,其他應付款5000。
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