問題已解決
資產(chǎn)負債表的其他應收款與科目余額的期末余額不相符,科目余額的其他應收款明細與總賬不符,請問應該怎么處理?
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速問速答這個應該是報表數(shù)據(jù)做了重分類哦
2023 05/19 16:10
84785042
2023 05/19 16:12
期初余額相符,重分類是什么意思?
辜老師
2023 05/19 16:13
就是其他應收款下面有單位是負數(shù)余額的話,報表上會計入其他應付款
84785042
2023 05/19 16:18
調(diào)整后,資產(chǎn)負債表與科目余額也是不平
84785042
2023 05/19 16:23
老師,看到圖片嗎
辜老師
2023 05/19 16:46
其他應付款下面有借方余額嗎
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