問題已解決
公司之前沒有做過賬,我用4月份的數(shù)據(jù)當做期初數(shù) 麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)是對的嗎
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速問速答同學你好,麻煩你把合計數(shù)列出來再看看,另外利潤分配金額是比較大,核對一下,是否有應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款。
2023 05/20 10:22
84785024
2023 05/20 10:23
應(yīng)付賬款 這個客戶是供應(yīng)商開了票 我再錄金額進去是嗎
王雁鳴老師
2023 05/20 10:24
同學你好,是的,增加應(yīng)付賬款,減少利潤分配。
84785024
2023 05/20 10:25
差額我就計入了利潤分配里
王雁鳴老師
2023 05/20 10:25
同學你好,是的,所以有應(yīng)付款,就要增加應(yīng)付賬款,同時減少利潤分配了。
84785024
2023 05/20 10:27
可是沒有供應(yīng)商給我們開票 都是我們付了錢過后,供應(yīng)商才給我們開票
王雁鳴老師
2023 05/20 10:29
同學你好,這種情況下,可以與供應(yīng)商核對一下,還有多少沒開票的,記入應(yīng)付賬款即可。
84785024
2023 05/20 10:30
沒有呀 我們都是月月清的
王雁鳴老師
2023 05/20 10:31
同學你好,如果月月清的話,就不存在應(yīng)付賬款了,看看老板有墊付的款沒?
84785024
2023 05/20 10:31
也沒有 這個我都問過
王雁鳴老師
2023 05/20 10:35
同學你好,這樣的話,就只能檢查資產(chǎn)那邊金額是否正確了。
84785024
2023 05/20 10:36
沒有問題呀 盤了固定資產(chǎn)跟存貨 貨幣資金 是按4月底的余額登記的
王雁鳴老師
2023 05/20 10:41
同學你好,這樣就是對的了,那就不用懷疑了。
84785024
2023 05/20 10:42
那我就按這些數(shù)據(jù)當期初數(shù)
王雁鳴老師
2023 05/20 10:43
同學你好,是的,就按這些數(shù)據(jù)當期初數(shù)。
84785024
2023 05/20 10:51
好的 謝謝老師
王雁鳴老師
2023 05/20 10:53
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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