問題已解決
老師,去年銷售貨物給一家公司都沒開票,現(xiàn)在才開票。會計分錄怎么寫?
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速問速答現(xiàn)在確認(rèn)為收入與增值稅
2023 05/22 14:45
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2023 05/22 14:49
那這個月要計提所得稅要30幾萬?
文文老師
2023 05/22 14:59
按季度計提企業(yè)所得稅
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2023 05/22 15:13
老師,發(fā)票是3月份開的,我現(xiàn)在做3月份憑證。要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?
文文老師
2023 05/22 15:15
發(fā)票是3月份開的, 現(xiàn)在做3月份憑證。要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
84784987
2023 05/22 15:20
問題是銷售成本時貸方是庫存商品,而上家公司轉(zhuǎn)給我們時庫存商品期末數(shù)為0(我們今年剛接手這家公司),現(xiàn)在該怎么做?
文文老師
2023 05/22 15:30
減少管理費用,增加稅金及附加
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2023 05/22 15:42
開票時:借:應(yīng)收賬款1839122.58
貨:主營業(yè)務(wù)收入1627542.17
銷項稅額211580.41,現(xiàn)在怎么做減少管理費用,增加稅金及附加分錄?
文文老師
2023 05/22 15:43
上家公司轉(zhuǎn)給我們時庫存商品期末數(shù)為0。不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
文文老師
2023 05/22 15:44
減少管理費用,增加稅金及附加分錄。
這個不用理會,發(fā)錯地方了。
84784987
2023 05/22 15:45
那接下去怎么做?
文文老師
2023 05/22 16:02
上家公司轉(zhuǎn)給我們時庫存商品期末數(shù)為0。不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
需要購入庫存。
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