問題已解決

老師,之前建賬時收到的押金一塊計(jì)入其他應(yīng)付款,之前會計(jì)早不在了,現(xiàn)在退押金時沖銷其他應(yīng)付款,可是還有押金要退,借方的其他應(yīng)付款已經(jīng)沖銷完了怎么辦,這個之前應(yīng)該有沒入賬的押金也查不到了

84784949| 提問時間:2023 05/24 11:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 查不到的先不處理, 先找找再補(bǔ)賬? 問下老板??
2023 05/24 11:13
84784949
2023 05/24 11:15
老板說的是估計(jì)沒入賬,之前收到錢有的直接用了沒入賬,那我現(xiàn)在需要退押金該怎么做賬
玲老師
2023 05/24 11:17
那就把收到的那個分錄補(bǔ)上,然后再做退回的分錄。
84784949
2023 05/24 14:37
當(dāng)時收到的押金,有的直接花出去了,我現(xiàn)在退押金直接借費(fèi)用,貸存款行不
玲老師
2023 05/24 14:42
不可以的,押金是計(jì)入往來科目的,不計(jì)入費(fèi)用。
84784949
2023 05/24 15:11
那比如還有5萬多押金沒退,這5萬之前直接花出去了沒做成本費(fèi)用,現(xiàn)在補(bǔ)分錄是 借銀行5 貸預(yù)收5 借成本/費(fèi)用5 貸銀行5, 銀行存款現(xiàn)在沒有這個5萬,現(xiàn)在通過銀行存款來過賬合適不
玲老師
2023 05/24 15:16
你好,您是銀行收到的,這樣出給就對銀行支出也對。
84784949
2023 05/24 15:21
不是,是現(xiàn)金支出,這個預(yù)收的押金和支出去的費(fèi)用都用的現(xiàn)金
玲老師
2023 05/24 15:35
你好 收款和付款用現(xiàn)金科目就對的? ?原來錯的可以更正??
84784949
2023 05/24 15:37
老師,借現(xiàn)金5 貸預(yù)收5 借成本/費(fèi)用5 貸現(xiàn)金 這樣做沒問題對吧
玲老師
2023 05/24 15:48
是的,現(xiàn)金支出和現(xiàn)金收入這樣做是對的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~