問題已解決
老師,上個(gè)月預(yù)收到貨款,已計(jì)入預(yù)收賬款科目。本月出了部分貨,應(yīng)該如何做賬?
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借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
部分貨物對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入
2023 05/26 15:58
84785045
2023 05/26 16:02
我這樣輸入的沒錯(cuò)呀,怎軟件不會(huì)調(diào)整余額[捂臉]
bamboo老師
2023 05/26 16:05
您查看余額的時(shí)候 有沒有勾選未記賬憑證?
84785045
2023 05/26 16:13
我直接把預(yù)收賬款上的余額調(diào)回應(yīng)收賬款科目為負(fù)數(shù)。反正不嚴(yán)謹(jǐn),省得以后經(jīng)常忘記
bamboo老師
2023 05/26 16:16
單位軟件有預(yù)收賬款科目嗎
84785045
2023 05/27 10:43
有的,老師?。。。。。。。。。。?!
bamboo老師
2023 05/27 11:06
那單位有預(yù)收賬款科目 前面也用過了 不要調(diào)整
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