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老師,正確賬務(wù)處理應(yīng)該是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用。我做成了借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。請問用一筆賬如何進(jìn)行調(diào)整

84785019| 提問時間:2023 05/28 11:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,借 營業(yè)外收入,,貸 管理費(fèi)用
2023 05/28 11:01
84785019
2023 05/28 11:04
營業(yè)外收入借方要用負(fù)數(shù)還是正數(shù),我現(xiàn)在營業(yè)外收入財產(chǎn)中和營業(yè)外收入科目余額表的數(shù)對不上,營業(yè)外收入我用的是正數(shù),管理費(fèi)用用的是負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 05/28 11:05
不可能吧,你不一個方向怎么平呢
84785019
2023 05/28 11:41
那正確的分錄是什么?數(shù)字應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù),能寫一遍嗎?
小鎖老師
2023 05/28 11:43
是寫正數(shù)的,按照我給你第一次寫的那個,因為之前就是嗲放
84785019
2023 05/28 11:47
借:營業(yè)外收入用正數(shù)?管理費(fèi)放貸方也用正數(shù)?管理費(fèi)用放借方用紅字表示不就好了,我目前就是借營業(yè)外收入正數(shù),借管理費(fèi)用紅字,不是跟你的說的分錄一樣嗎?為什么我的會不平?能幫我解釋一下嗎?
小鎖老師
2023 05/28 11:48
可以啊,你的也是平的,管理費(fèi)用貸方和借方紅字是一樣的
84785019
2023 05/28 12:13
但是為什么利潤表中的營業(yè)外收入和科目余額表中的營業(yè)外收入累計數(shù)不一樣,且差額數(shù)就是這筆賬務(wù)
小鎖老師
2023 05/28 12:17
調(diào)整完還不一樣嗎
84785019
2023 05/28 23:34
嗯嗯,這是怎么回事
小鎖老師
2023 05/29 08:00
你截個圖我看一下你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)
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