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請問老師:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅申報表—主表里第12欄“其他免稅銷售額”填的是什么?麻煩舉個例子

84785002| 提問時間:2023 05/29 10:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額。 比如享受農(nóng)產(chǎn)品免稅、鮮活肉蛋免稅、蔬菜流通免稅政策的免稅銷售額均填入此欄。
2023 05/29 10:56
宋生老師
2023 05/29 11:05
你好,你說的這個是什么收入?
宋生老師
2023 05/29 11:08
你好是的,按照現(xiàn)在的這個,你超過了30萬都需要交稅。
84785002
2023 05/29 11:03
我看實操課老師講的是開的3%普票超過45萬元的,要全部填在“其他免稅銷售額”這一欄里。如果按您說的這種填法就是錯誤的,那么超過45萬元的是不是應(yīng)該第3欄—其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額這一欄?
84785002
2023 05/29 11:08
本季度未開票銷售收入10萬,普票銷售收入10萬,專票銷售收入30萬,那么專票收入的30萬是不是應(yīng)該填在第2欄,而剩下的20萬填在第3欄呢?
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