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匯算清繳前把發(fā)票開好后,我可以不調(diào)賬,發(fā)票做在5月份的賬本里嗎?

84785018| 提問時(shí)間:2023 05/30 09:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
如果僅僅是原來的金額沒錯(cuò),僅僅是今年才收到發(fā)票就可以
2023 05/30 10:01
84785018
2023 05/30 10:05
是暫估的金額發(fā)票,沒有調(diào)整,因?yàn)槭?月底才開的發(fā)票,我沒辦法做進(jìn)去年的賬里。但是今年我做賬我可以用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整進(jìn)去年的未分配利潤里面。我覺得這樣是沒有問題的,去年的利潤表是沒變的,只是改變了銀行存款和應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
2023 05/30 10:11
去年的暫估損益金額沒錯(cuò),就做今年
84785018
2023 05/30 10:13
不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整,直接紅沖暫估嗎?
家權(quán)老師
2023 05/30 10:14
? 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用/利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785018
2023 05/30 10:18
原來的暫估是:借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 收到發(fā)票后紅沖,如果不調(diào)整以前年度損益,那么,當(dāng)期利潤表主營業(yè)務(wù)成本就會(huì)增加,就和實(shí)際不符合了。 我覺得你多少有點(diǎn)半瓶醋 呀
家權(quán)老師
2023 05/30 10:23
暫估成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ? 利潤分配-未分配利潤(暫估差額) ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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