問題已解決

我們找廠家拿1萬的貨,他給我們返點(折扣),他這邊要我們開紅字申請表,選已抵扣!那開紅字申請表的金額我們是要繳稅的!對吧!

84785037| 提問時間:2023 05/30 15:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 是這樣的
2023 05/30 15:24
84785037
2023 05/30 15:49
這是個什么邏輯呢?我按他的廠家給我的金額我給他開紅字,我還要繳稅,返點那不是少了?
樸老師
2023 05/30 15:54
同學你好 你們收到的發(fā)票紅沖了那你可以稅前扣除的金額少了成本費用少了不就是要多交稅嗎
84785037
2023 05/30 15:58
他廠家就只發(fā)個稅收編碼和不含稅金額我。那商品品名怎么開?寫大類——商品折讓嗎?
樸老師
2023 05/30 16:03
這個看藍字發(fā)票是什么
84785037
2023 05/30 16:15
我在哪里去找對應藍字發(fā)票!廠家就給了一個稅收編碼和金額,讓我開紅字申請表
84785037
2023 05/30 16:15
一個稅收編碼對應好多商品
樸老師
2023 05/30 16:22
同學你好 你沒收到藍字發(fā)票嗎
84785037
2023 05/30 16:36
商品折讓他給我開紅字發(fā)票啊!
樸老師
2023 05/30 16:42
同學你好 你收到紅字發(fā)票直接紅沖就可以了
樸老師
2023 05/30 16:43
但是專票的話不能部分紅沖 需要全部紅沖了然后再給你開藍字部分
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~